工作职责:
1、全面负责部门内部的日常事务管理,并协调部门内各岗位人员的分工合作;
2、负责组织编制年度审计工作计划,并对实际完成情况进行检查、总结;
3、负责组织制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度,并监督有关规章制度实施;
4、负责开展常规审计以及各类专项审计(离任审计、舞弊审计及其他特别事项审计);
5、负责协助外部审计开展工作;
6、负责协调审计部与各子公司的关系。
7、上级交办的其他事宜。
任职资格:
1、财会专业或相关工作经验,本科及以上学历;
2、4年左右审计工作经验,有四大或八大工作经验、IPO项目经验者优先;
3、熟悉中国会计准则及美国会计准则;
4、有一定的英语听说读写能力;
5、熟练计算机操作,沟通能力强;
6、具有ACCA或CPA资格者优先。